|
Zmluva |
|
2015
|
|
s DPH |
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Stavebné práce dážďová záhrada
|
20 400.00 |
s DPH |
|
Vyzva_-_stavebne_prace_dazdova_zahrada.pdf |
10.03.2015 |
15.03.2015 |
09.03.2015 |
|
|
|
ZŠ s MŠ, riaditeľka |
|
|
24.02.2015 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Projektová dokumentácia
|
3 000.00 |
s DPH |
|
Vyzva_projektova_dokumentacia.pdf |
10.03.2015 |
15.03.2015 |
09.03.2015 |
01.04.2015 |
|
|
ZŠ s MŠ, riaditeľka |
|
|
24.02.2015 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
rekonštrukcie sociálnych zariadení
|
do17000 |
s DPH |
|
31.12.2014 Vyzva_-_rekon.pdf |
20.01.2015 |
31.12.2014 |
15.01.2015 |
do 3 mesiacov |
|
|
ZŠ s MŠ, riaditeľka |
|
|
31.12.2015 |
|
Objednávka |
|
soc. fond - kupony
|
|
s DPH |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ, riaditeľka |
|
|
16.05.2014 |
|
Objednávka |
|
01-04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
Zmluva |
|
01-04/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
1/201
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ s MŠ, riaditeľka |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8046/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8050/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
465,77 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Prvá cateringova spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8048/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
49,02 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8047/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
66,30 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Jeseňáková Terézia POTRAVINY |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8049/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
142,66 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8045/204
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8044/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
97,76 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
NEXT TRADE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8043/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
216,26 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8042/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
42,94 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8041/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
133,01 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8038/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
143,46 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8040/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
74,09 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Mária Orosová POTRAVINY ZELENINA |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |