|
Faktúra |
|
01.faktura Komensky s.r.o 201103791
|
|
s DPH |
|
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8040/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
74,09 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Mária Orosová POTRAVINY ZELENINA |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
|
riaditeľka školy
|
|
s DPH |
|
|
|
apríl 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2014 |
|
Faktúra |
8050/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
465,77 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Prvá cateringova spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8049/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
142,66 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8048/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
49,02 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8047/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
66,30 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Jeseňáková Terézia POTRAVINY |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8046/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8045/204
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8044/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
97,76 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
NEXT TRADE |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8043/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
216,26 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8042/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
42,94 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8041/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
133,01 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Labaš s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8039/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
106,58 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Jeseňáková Terézia POTRAVINY |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
|
riaditeľka školy
|
|
s DPH |
|
|
|
jún 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
8038/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
143,46 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8037/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
391,22 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8036/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
161,28 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8035/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
105,52 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
8034/2014
|
na základe objednávky vedúcej ŠJ
|
499,76 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
|
|
02.05.2014 |